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1FP005VEC200PF 00200000427168000210651920260116202601280000FatuFatur

Fatura Mensal VISA bradesco

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VISA AETERNUM TOP TIER
Total da fatura Vencimento
CTC BELO HORIZONTE MG PL2 ANDRE BERALDO DE MORAIS 016 02185 6195< N n w w N n w W N n N w n W W n N w n N w w n N N w N w n > RUA TURFA 572 APTO. 303 R$ 19.970,82 28/01/2026
PRADO Previsão de fechamento da próxima fatura: 18/02/2026
30411-200 BELO HORIZONTE MG Limite de saque

R$ 15.000,00

Opções de pagamento

Recomendado
Pagamento total Parcelamento de Fatura Pagamento mínimo
R$ 19.970,82 1ª parcela de R$ 2.151,07 + 12 de R$ 2.281,60 R$ 2.141,08
Melhor opção Para contratar esta opção é só pagar o valor da Em caso do pagamento entre o mínimo e o total,
Sem juros ou qualquer tipo de encargo. 1ª parcela do plano. o valor que não for pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos.
Juros de parcelamento: 6,90 % a.m 122,70% a.a
CET do parcelamento: 7,35 % a.m 134,33% a.a Valor total financiado: 100,00 % R$ 17.829,74
Valor total financiado* : 100,00 % R$ 18.218,99 Encargos pag. mínimo R$ 2.583,52
Total a financiar (1): 97,81 % R$ 17.819,75 Juros máximo 14,49 % a.m 407,23 % a.a
Valor do IOF (2): 2,19 % R$ 399,24 CET do parcelamento: 13,54 % a.m 346,02 % a.a
Valor total a pagar: R$ 27.379,16 Valor do IOF: R$ 111,61
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos Valor total a pagar: R$ 20.524,87
itens 1 e 2.
Resumo da fatura

Saldo anterior......................... R$ 23.662,18 (-) Créditos/Pagamentos..... R$ 23.662,18 (+)Compras/Débitos............ R$ 19.970,82 (=)Total.................................... R$ 19.970,82

Fique atento

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016021856195 / 000000000


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VIsA

Fatura Mensal

J

bradesco

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Número do Cartão 4271 XXXX XXXX 6519 Total parcelados para próximas faturas

Lançamentos Total para as próximas faturas R$ 5.504,18


US$ Cotação Limites Data Histórico de Lançamentos Cidade R$ do Dólar Total Utilizado Disponível em

29/12 PAGTO. POR DEB EM C/C 23.662,18 - 16/01/2026 16/01 CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF 411,90

ANDRE BERALDO DE MORAIS 15/12 ANDRE BERALDO DE MORAIS TUSKS BAR MAMMOTH USD 16,77 MAMMOTH LAKES Cartão 4271 XXXX XXXX 6519 16,77 Cartão 4271 XXXX XXXX 6519 5,6800 95,25 Compras Saque R$ 15.000,00 R$ 24.515,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00
15/12 MAMMOTH MTN SVCS USD 142,48 800-626-6684 142,48 5,6800 809,29
16/12 TUSKS BAR MAMMOTH USD 15,47 MAMMOTH 15,47 5,7400 88,80
LAKES Taxas mensais
16/12 TUSKS BAR MAMMOTH USD 21,44 MAMMOTH 21,44 5,7400 123,07
Taxa ao Taxa ao CET Taxas Máx. p/
LAKES
Mês (%) Ano (%) (Ano) Próx. Período
16/12 BWAY MARKETPLACE MAM USD 90,16 MAMMOTH 90,16 5,7400 517,52
LAKES Pagamento de Contas 1,99% 26,67% 55,72% 2,99%
16/12 MAMMOTH MTN SVCS USD 182,46 800-626-6684 182,46 5,7400 1.047,32 Parcelamento Fatura 6,90% 122,70% 141,61% 8,90%
17/12 OASIS SUSHI USD 98,09 HESPERIA 98,09 5,8000 568,92 Compras Parceladas
163,85 Chula Vista 3,49% 50,93% 63,24% 5,49%
17/12 TST*GARBATELLA OSTERIA B USD 163,85 5,8000 950,33 com Juros
18/12 AMK LEGOLAND CA TP USD 5,16 CARLSBAD 5,16 5,8200 30,03 Crediário 3,49% 50,93% 63,24% 5,49%
18/12 AMK LEGOLAND CA TP USD 13,99 CARLSBAD 13,99 5,8200 81,42 Rotativo 12,49% 310,55% 346,02% 14,49%
18/12 LEGOLAND California USD 40,00 Carlsbad 40,00 5,8200 232,80 Saque à Vista 12,99% 332,99% 391,22% 14,99%
Saque Parcelado 8,99% 180,95% 205,38% 10,99%
18/12 AMK LEGOLAND CA TP USD 78,15 CARLSBAD 78,15 5,8200 454,83
18/12 LLC Main Admissions USD 316,00 Carlsbad 316,00 5,8200 1.839,12 * Sobre as operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%)
19/12 DEL BEACH BAR AT THE DEL USD 15,37 CORONADO 15,37 5,8100 89,30 e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente.
19/12 DEL BEACH BAR AT THE DEL USD 15,37 CORONADO 15,37 5,8100 89,30 Válido para o vencimento desta fatura.
19/12 TST* MAVERICKS BEACH CLUB USD 31,56 SAN DIEGO 31,56 5,8100 183,36
19/12 Legoland California LLC USD 82,95 Carlsbad 82,95 5,8100 481,94 Novo teto de juros de cartão de crédito
19/12 TST* BB.Q CHICKEN USA - C USD 88,71 CHULA VISTA 88,71 5,8100 515,41
19/12 TST*GARAGE BUONA FORCHET USD 124,48 Coronado 124,48 5,8100 723,23 Valor em R$
19/12 ROSS STORE #1867 USD 260,52 CHULA VISTA 260,52 5,8100 1.513,62
Crédito Rotativo / Atraso / Parcelados
20/12 SHELL OIL 10008226002 USD 68,98 SAN DIEGO 68,98 5,8100 400,77
21/12 SHELL OIL 10007855009 USD 0,05 CULVER CITY 0,05 5,8100 0,29 Valor original da dívida: R$ 0,00
21/12 CITY OF SANTA MONICA USD 10,00 SANTA 10,00 5,8100 58,10
Juros e encargos financeiros até o momento: R$ 0,00

MONICA 21/12 SPRINGHILL SUITES USD 32,64 CHULA VISTA 32,64 5,8100 189,64 % sobre o limite máximo de juros: 0,00 % 21/12 INK SACK TBIT LAX USD 32,90 LOS ANGELES 32,90 5,8100 191,15

|

21/12 SHELL OIL 10007855009 USD 35,52 CULVER CITY 35,52 5,8100 206,37 Os juros e encargos que você irá pagar são os
21/12 RAISING CANE'S 1446 USD 41,34 LOS ANGELES 41,34 5,8100 240,19 apresentados na contratação, e caso ultrapassem o limite
22/12 DUTY FREE PUNTA CANA USD 8,00 TOCUMEN 8,00 5,8300 46,64 máximo, a diferença não será cobrada ou será devolvida
26/12 MedplexBh BELO HORIZONT 16,00 em fatura. Válido por cada operação de parcelamento rotativo. ou
27/12 CONVENIENCIA NOSSA FAZEND ESMERALDAS 137,88
27/12 RESTAURANTE NOSSA FAZ BELO 249,00
PROGRAMA DE FIDELIDADE
HORIZONT
28/12 MERCADINHO BELO HORIZONT 337,18 Pontos Acumulados no mês anterior: 16.070
Saldo de pontos Livelo em 16/01/26: 67.513
30/12 SMARTBARBER CLUB BELO 10,00
HORIZONT * Pontuação consolidada de todos os cartões do
30/12 POSTO VILA BELO 80,15 Associado.
HORIZONT Para consultar seu saldo total disponível e pontos a
07/01 A2Bistro BELO HORIZONT 339,36 expirar acesse: www.pontoslivelo.com.br ou ligue central de atendimento Livelo: Capitais: na 3004-8858
10/01 ESTRELA FRUTAS PORTO 210,28
Demais regiões: 0800 757 8858.
SEGURO
11/01 IFD*Badalado - Trancoso Freguesia (Ja 610,00
12/01 CLUBE DA PRAIA TRANCOS PORTO SEGURO 522,00
14/01 RESTAURANTE DA PRAIA PORTO SEGURO 468,00
Mensagem Importante

Pagamento da fatura: Opte sempre pelo pagamento total da fatura. Em caso de imprevistos, você poderá utilizar o Crédito Rotativo. Dessa forma, se o pagamento for entre o mínimo estipulado e inferior ao valor total, haverá cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre a diferença entre o valor total e o pago de até R$ 2.583,52. Caso o pagamento realizado seja inferior ao mínimo estipulado ou não seja efetivado pagamento de qualquer valor, haverá adicionalmente incidência de juros de mora e multa.

"Atenção - Parcelado Fácil (automático): Se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês

anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado como o aceite para o parcelamento automático dessa fatura. Antes do vencimento, escolha o plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartões, com taxa de juros mais vantajosa que a do crédito rotativo, conforme tabela de Taxas Mensais. O valor de cada parcela integrará o mínimo indicado na fatura até o pagamento total do parcelamento e comprometerá o limite do cartão. Caso não concorde com o Parcelado Fácil, pague o valor total."

Central de atendimento
Central de Atendimento: 0800 016 4163

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consultas, informações e serviços transacionais.

Acesso do Exterior: + 55 34 2102 6266 (solicite ligação a cobrar à operadora local).

SAC: 0800 727 9988 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Reclamações, cancelamentos e informações gerais.

Baixe o app Bradesco Cartões ou acesse o site

Ouvidoria: 0800 727 9933. Atendimento das 09h às

18h, de 2ª a 6ª, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.

016021856195 / 000000000


Fatura Mensal

bradesco

1FP005VEC200PF 00200000427168000210651920260116202601280000

VISA

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14/01 JIM.COM FERNANDA NOVAIS S PORTO SEGURO 126,00
15/01 MP*JUNIORSUPERME TRANCOSO 951,16
15/01 FARMACIA NATIVA PORTO SEGURO 224,90
15/01 POSTO TRANCOSO PORTO SEGURO 429,10
15/01 ANUIDADE DIFERENCIADA 160,00
06/12
Total para ANDRE BERALDO DE MORAIS 17.050,92
ANDRE BERALDO DE MORAIS Cartão 4271 XXXX XXXX 7370
24/11 HOTEIS.COM 02/03 HOTEIS.COM 1.295,62
16/12 HOTEIS.COM 01/03 HOTEIS.COM 1.624,28
Total para ANDRE BERALDO DE MORAIS 2.919,90
Total da fatura em real 19.970,82
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